Orden de Compra. Nº3709-2671-SE18 "COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA, COLEGIO I.C.P., MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-2671-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA, COLEGIO I.C.P., MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-54-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 5177,88
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.947.410-7
Sucursal Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162506
Soporte de pared30Unidad no definidaTARUGO PLÁSTICO N 8TARUGO PLÁSTICO N 8 $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.008
31162309
Estantes de montaje1Unidad no definidaBISAGRA DISPLAY # 840 3 X 3 BISAGRA DISPLAY # 840 3 X 3 $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042 $ 1.042
20122611
Cables del fondo del océano sísmico30Unidad no definidaTIRAFONDO 1/4 X 11/2"TIRAFONDO 1/4 X 11/2" $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31161701
Tuercas de anclaje2Unidad no definidaSET ANCLAJE TAZA / PISOSET ANCLAJE TAZA / PISO $ 1.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.612 $ 3.612
15121802
Lubricantes anticorrosivos2Unidad no definidaANTICORROSIVO NEGROANTICORROSIVO NEGRO $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386 $ 6.386
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad no definidaDILUYENTE SINTÉTICODILUYENTE SINTÉTICO $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA HELA 2BROCHA HELA 2 $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad no definidaSILICONA ELASTOSE 700 BLANCOSILICONA ELASTOSE 700 BLANCO $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.236
31181604
Sello mecánico2Unidad no definidaSELLO CERA ANTIFUGASELLO CERA ANTIFUGA $ 1.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.822 $ 2.822
Total Neto $ 27.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.178
TOTAL OC $ 32.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.