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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3709-2686-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DEPTO INFRAESTRUCTURA DEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3709-54-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Victoria
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
Pisagua 695 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
64328,70622 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pisagua 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Allipen ltda. |
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Razón Social |
SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
79.947.410-7 |
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Sucursal |
Ferreteria Allipen ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151805
| Discos de acabado o pulido | 20 | Unidad no definida | | DISCO KLINGSPOR 4 1/2 INOXI. |
$ 454,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.080
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$ 9.076
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53102102
| Overol y sobretodo para hombre | 3 | Unidad no definida | | BUZO OVEROL POPLIN L AZUL |
$ 5.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.354
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$ 15.353
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53102102
| Overol y sobretodo para hombre | 3 | Unidad no definida | | BUZO OVEROL POPLIN XL AZUL |
$ 5.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.354
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$ 15.353
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30222502
| Departamentos | 39,9 | Unidad no definida | | PISO FLOTANTE LAMI NOGAL 2 8.3 MM |
$ 7.059,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 281.654
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$ 281.647
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13111302
| Espuma del poliéter | 40 | Unidad no definida | | ESPUMA NIVELA PISO FLOTANTE 3 MM |
$ 429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.160
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$ 17.143
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Total Neto
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$ 338.572
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.329
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$ 402.901
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.