Orden de Compra. Nº3709-272-SE23 "COMPRA MATERIAL DE ASEO (3709-59-LP22), ESC PATRICIO LYNCH, SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-272-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ASEO (3709-59-LP22), ESC PATRICIO LYNCH, SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-59-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 229 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 178245,08
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LADOVERDE
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Sucursal LADOVERDE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables50Unidad no definidaGUANTE MULTIUSO ECONOMICO TALLA M IMPEKEGUANTE MULTIUSO ECONOMICO TALLA M IMPEKE $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.500 $ 54.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables50Unidad no definidaGUANTE MULTIUSO ECONOMICO TALLA L IMPEKEGUANTE MULTIUSO ECONOMICO TALLA L IMPEKE $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.500 $ 54.500
47131502
Paños de limpieza6Unidad no definidaREPUESTO MOPA AVION (ANCHA) 90CM VIRUTEXREPUESTO MOPA AVION (ANCHA) 90CM VIRUTEX $ 9.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.616 $ 59.616
47131502
Paños de limpieza7Unidad no definidaREPUESTO MOPA CHASCONA REDONDA VIRUTEXREPUESTO MOPA CHASCONA REDONDA VIRUTEX $ 3.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.242 $ 25.242
14111704
Papel higiénico15Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO 4 X 500 MTS TORKPAPEL HIGIENICO 4 X 500 MTS TORK $ 13.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.485 $ 196.485
14111520
Papel secante10Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA DOBLE HOJA BLANCA MARCA TORK 16 PAQUETES DE 200 HOJAS PARA DISPENSADORTOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA DOBLE HOJA BLANCA MARCA TORK 16 PAQUETES DE 200 HOJAS PARA DISPENSADOR $ 27.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.420 $ 277.420
14111520
Papel secante15Unidad no definidaTOALLAS DE PAPEL EN ROLLO DOBLE HOJA BLANCA TORK 2 ROLLOS DE 200 MTS (PARA DISPENSADOR) TOALLAS DE PAPEL EN ROLLO DOBLE HOJA BLANCA TORK 2 ROLLOS DE 200 MTS (PARA DISPENSADOR) $ 14.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.045 $ 216.045
12141901
Cloro Cl4Unidad no definidaCLORO GEL 3 CAJAS DE 12 BOTELLAS DE 900CC VIRUTEXCLORO GEL 3 CAJAS DE 12 BOTELLAS DE 900CC VIRUTEX $ 13.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.324 $ 54.324
Total Neto $ 938.132
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.245
TOTAL OC $ 1.116.377


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.