Orden de Compra. Nº3709-273-SE26 "3709-56-LE25 Material Aseo - Colegio Marcela Paz - Subvención General"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-273-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra 3709-56-LE25 Material Aseo - Colegio Marcela Paz - Subvención General
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-56-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 204 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 82417,82
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS SpA
Razón Social COEPSA EXPRESS SPA
R.U.T. 77.398.181-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COEPSA EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos36Unidad no definidaCLORO GEL 900MLCLORO GEL 900ML $ 1.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.856 $ 44.856
47121605
Limpiadores de suelo36Unidad no definidaLIMPIA PISOS 900ML POETTLIMPIA PISOS 900ML POETT $ 2.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.032 $ 85.032
47121605
Limpiadores de suelo15Unidad no definidaCERA LIQUIDA INCOLORA PISOS 5 LITROSCERA LIQUIDA INCOLORA PISOS 5 LITROS $ 7.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.310 $ 116.310
47121701
Bolsas de basura40Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 70X90X10 UNIDADESBOLSA DE BASURA 70X90X10 UNIDADES $ 568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.720 $ 22.720
47121701
Bolsas de basura20Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 110X120X10 UNIDADESBOLSA DE BASURA 110X120X10 UNIDADES $ 2.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
12161902
Detergentes surfactantes36Unidad no definidaLIMPIADOR EN CREMA 750 GR CIFLIMPIADOR EN CREMA 750 GR CIF $ 2.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.844 $ 83.844
47131803
Desinfectantes domésticos36Unidad no definidaCLORO LIQUIDO 1 LITROCLORO LIQUIDO 1 LITRO $ 931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.516 $ 33.516
Total Neto $ 433.778
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.418
TOTAL OC $ 516.196


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.