Orden de Compra. Nº3709-306-SE22 "MATERIAL DE FERRETERIA ESC PAILAHUEQUE SUBVENCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-306-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESC PAILAHUEQUE SUBVENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-42-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 131797,11
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162001
Puntas5Unidad no definida PUNTAS DOBLES PHILLIPS $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.615 $ 8.615
27111704
Enchufes2Unidad no definida ENCHUFE TRIPLE $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
26121540
Cable galvanizado30Unidad no definida CABLE EVA 2.5 BLANCO,ROJO, VERDE $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.830 $ 10.830
39121202
Canalización eléctrica7Unidad no definida CANALETA 20 X 10 X2 MT $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31211502
Pinturas de base acuosa4Unidad no definida ESMALTE AL AGUA BLANCO GL $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
31211904
Brochas4Unidad no definida BROCHA MASTER 3 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
12352310
Siliconas2Unidad no definida SILICONA 300 ML $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
46171503
Juegos de cerraduras2Unidad no definida CERRADURA POLI $ 30.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.344 $ 61.344
27112005
Hachas1Unidad no definida HACHA S/MANGO $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.387 $ 16.387
31161506
Tornillos roscalata900Unidad no definida TORNILLOS LENTEJA $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
27112005
Hachas1Unidad no definida MANGO HACHA $ 4.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.664 $ 4.664
31201509
Cinta adhesiva de nilon4Unidad no definida CINTA ANTIDESLIZANTE $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.496 $ 23.496
30161907
Escaleras1Unidad no definida ESCALERA ALUMINIO $ 181.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.933 $ 181.933
11121611
Tablero de partículas9Unidad no definida TERCIADO RANURADO $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.000 $ 207.000
23231302
Rodillo de fijación4Unidad no definida RODILLO 18 CM $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
27111508
Sierras5Unidad no definida SIERRA SANDFLEX $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
26112105
Sistemas de frenado eléctrico4Unidad no definida ALARGADOR 5 MT $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
Total Neto $ 693.669
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.797
TOTAL OC $ 825.466


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.