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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3709-315-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra materiales de ferretería, Escuela trangol |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3709-54-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Victoria
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
Pisagua 695 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
51214,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pisagua 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Allipen ltda. |
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Razón Social |
SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
79.947.410-7 |
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Sucursal |
Ferreteria Allipen ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40101808
| Estufas de la calefacción | 1 | Unidad no definida | calefactor a leña limit 350 bosca | calefactor a leña limit 350 bosca |
$ 168.109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.109
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$ 168.109
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24121802
| Latas de pintura o barniz | 4 | Unidad no definida | pieza y fachada galon | pieza y fachada galon |
$ 20.571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.284
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$ 82.284
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad no definida | brocha hela 4 | brocha hela 4 |
$ 3.546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.092
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$ 7.092
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad no definida | brocha hela 1 1/2 | brocha hela 1 1/2 |
$ 1.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.538
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$ 2.538
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31211909
| Bandejas de pintura | 3 | Unidad no definida | kit bandeja lizcal + 2 rodillos | kit bandeja lizcal + 2 rodillos |
$ 3.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.528
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$ 9.528
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Total Neto
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$ 269.551
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.215
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$ 320.766
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.