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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3709-325-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
3709-55-LQ23, COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA, MONICA GEBERT, MANTENIMIENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3709-55-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
PISAGUA 695 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
44450,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PISAGUA 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LA hormiga |
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Razón Social |
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
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R.U.T. |
76.337.943-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LA hormiga |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41103308
| Aparatos de combustión de alto vacío | 5 | Unidad no definida | GORRO COMBUST. ACE.INOX 6-10 | GORRO COMBUST. ACE.INOX 6-10 |
$ 19.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.450
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$ 99.450
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27112801
| Brocas | 300 | Unidad no definida | TOR.CAB LENTEA P. BROCA 8X1/2 | TOR.CAB LENTEA P. BROCA 8X1/2 |
$ 15,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.500
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$ 4.500
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30102217
| Plancha de hormigón | 1 | Unidad no definida | PLANCHA LISA FE NEGRO 4.0X 3M | PLANCHA LISA FE NEGRO 4.0X 3M |
$ 130.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.000
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$ 130.000
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Total Neto
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$ 233.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.450
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$ 278.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.