Orden de Compra. Nº3709-357-SE22 "INSUMOS HIGIENE Y SALUD ESC. EL PORVENIR MOVAMONOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-357-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS HIGIENE Y SALUD ESC. EL PORVENIR MOVAMONOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-42-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 38335,73
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos2Unidad no definida CAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS NITRILO AZUL X 100 $ 21.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.680 $ 43.680
24112208
Conjunto pulverizador1Unidad no definida PULVERIZADOR MOCHILA 15 LT $ 68.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.900 $ 68.900
40161505
Filtros de aire3Unidad no definida FILTROS S/P GASES ACUDIS MGA-500 $ 7.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.670 $ 23.670
46181525
Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente h20Unidad no definida BUZOS DESECHABLES BLANCO $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
31241501
Lentes3Unidad no definida LENTE HUNTER LEGEND AF CLARO $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.437 $ 7.437
31211903
Equipo para protección1Unidad no definida MASCARILLA 2 VIAS MASPROT SUPREME $ 10.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.980 $ 10.980
42132205
Guantes quirúrgicos10Unidad no definida GUANTES HILO PALMA LATEX NARANJO/AZUL $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 201.767
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.336
TOTAL OC $ 240.103


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.