Orden de Compra. Nº3709-382-SE26 "3709-49-LP25, COMPRA EPP PARA FUNCIONARIOS NUEVO Y MONITOR DE ELECTRICIDAD, LICEO B-11, MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-382-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra 3709-49-LP25, COMPRA EPP PARA FUNCIONARIOS NUEVO Y MONITOR DE ELECTRICIDAD, LICEO B-11, MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-49-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 385 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación AVDA DARTNELL 1358
Comuna Victoria
Impuesto 23231,11
Dirección de Envío de la Factura AVDA DARTNELL 1358
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ALLIEN
Razón Social COMERCIAL ALLIPEN SPA
R.U.T. 79.947.410-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA ALLIEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111501
Botas de hombre1Unidad no definidaBotín Proflex PF142CD N°37Botín Proflex PF142CD N°37 $ 52.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.101 $ 52.101
53111501
Botas de hombre1Unidad no definidaBotín Proflex PF0142CD N°43Botín Proflex PF0142CD N°43 $ 52.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.101 $ 52.101
53111501
Botas de hombre1Unidad no definidaBota Bata goma N°38Bota Bata goma N°38 $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.067 $ 18.067
Total Neto $ 122.269
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.231
TOTAL OC $ 145.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.