Orden de Compra. Nº
3709-384-SE25
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3709-51-LQ24, COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR MANTENCIONES EN EL ESTABLECIMIENTO, SAN LUIS , MANTENIMIENTO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3709-384-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
3709-51-LQ24, COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR MANTENCIONES EN EL ESTABLECIMIENTO, SAN LUIS , MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3709-51-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 344 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
PISAGUA 695
Comuna
Victoria
Impuesto
48228,65
Dirección de Envío de la Factura
PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social
COMERCIAL ALLIPEN SPA
R.U.T.
79.947.410-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
6
Unidad no definida
Brochas condecora n°4
Brochas condecora n°4
$ 2.033,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.198
$ 12.198
31211501
Pinturas al esmalte
4
Unidad no definida
Esmalte al agua const blanco tineta 4gl
Esmalte al agua const blanco tineta 4gl
$ 50.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.344
$ 201.344
60121214
Pinturas o medios al óleo solubles en agua
1
Unidad no definida
Oleo sint. Color azul
Oleo sint. Color azul
$ 6.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.655
$ 6.655
60121214
Pinturas o medios al óleo solubles en agua
1
Unidad no definida
Oleo sint. Color amarillo
Oleo sint. Color amarillo
$ 6.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.655
$ 6.655
60121214
Pinturas o medios al óleo solubles en agua
1
Unidad no definida
Oleo sint. Color blanco
Oleo sint. Color blanco
$ 6.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.655
$ 6.655
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
Brochas condecora n°2
Brochas condecora n°2
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.932
$ 1.932
30161508
Rodillo de papel pintado
4
Unidad no definida
Rodillo chiporro wesser 18 cms
Rodillo chiporro wesser 18 cms
$ 2.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.772
$ 8.772
23131507
Tela para lijar
6
Unidad no definida
Lija madera N180
Lija madera N180
$ 142,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 852
$ 852
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
4
Unidad no definida
Diluyente sintetico embasado litros.
Diluyente sintetico embasado litros.
$ 2.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.772
$ 8.772
Total Neto
$ 253.835
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.229
TOTAL OC
$ 302.064
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.