Orden de Compra. Nº3709-384-SE25 "3709-51-LQ24, COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR MANTENCIONES EN EL ESTABLECIMIENTO, SAN LUIS , MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-384-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 3709-51-LQ24, COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR MANTENCIONES EN EL ESTABLECIMIENTO, SAN LUIS , MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-51-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 344 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 48228,65
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social COMERCIAL ALLIPEN SPA
R.U.T. 79.947.410-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas6Unidad no definidaBrochas condecora n°4Brochas condecora n°4 $ 2.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.198 $ 12.198
31211501
Pinturas al esmalte4Unidad no definidaEsmalte al agua const blanco tineta 4glEsmalte al agua const blanco tineta 4gl $ 50.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.344 $ 201.344
60121214
Pinturas o medios al óleo solubles en agua1Unidad no definidaOleo sint. Color azul Oleo sint. Color azul $ 6.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.655 $ 6.655
60121214
Pinturas o medios al óleo solubles en agua1Unidad no definidaOleo sint. Color amarilloOleo sint. Color amarillo $ 6.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.655 $ 6.655
60121214
Pinturas o medios al óleo solubles en agua1Unidad no definidaOleo sint. Color blancoOleo sint. Color blanco $ 6.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.655 $ 6.655
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrochas condecora n°2Brochas condecora n°2 $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.932
30161508
Rodillo de papel pintado4Unidad no definidaRodillo chiporro wesser 18 cmsRodillo chiporro wesser 18 cms $ 2.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.772 $ 8.772
23131507
Tela para lijar6Unidad no definidaLija madera N180Lija madera N180 $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 852 $ 852
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices4Unidad no definidaDiluyente sintetico embasado litros. Diluyente sintetico embasado litros. $ 2.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.772 $ 8.772
Total Neto $ 253.835
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.229
TOTAL OC $ 302.064


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.