Orden de Compra. Nº3709-393-SE26 "3709-1-LP25 COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA MEJORAR ILUMINACION EN LAS SALAS DE CLASES Y ESPACIOS DEL ESTABLECIMIENTO, ESC. PAILAHUEQUE, MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-393-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra 3709-1-LP25 COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA MEJORAR ILUMINACION EN LAS SALAS DE CLASES Y ESPACIOS DEL ESTABLECIMIENTO, ESC. PAILAHUEQUE, MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-1-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 416 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 84795,29
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rodrigo alberto
Razón Social comercial andrea almonacid mancilla e.i.r.l
R.U.T. 76.084.456-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal rodrigo alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111521
Plafones5Unidad no definida[PL CDS 02465] PLAFON LED S/P CUAD.24W 6500K GREEN CENTER FRIO PL CDS 02465[PL CDS 02465] PLAFON LED S/P CUAD.24W 6500K GREEN CENTER FRIO PL CDS 02465 $ 5.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.985 $ 28.985
31231313
Tubería de plástico15Unidad no definida[02306] CANAL 30 X 15 X 2MT EKOLINE I0609206[02306] CANAL 30 X 15 X 2MT EKOLINE I0609206 $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.270 $ 18.270
39101605
ampolletas fluorescentes6Unidad no definida[01027] AMP.LED CLASICA 13W FSL 6500K E-27 1300LM 15091705B[01027] AMP.LED CLASICA 13W FSL 6500K E-27 1300LM 15091705B $ 2.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.012 $ 12.012
39111521
Plafones24Unidad no definida[00072] PLAFON LED S/P CUAD.48W 6500K STANFORD FRIO HL-6060SP-6500K[00072] PLAFON LED S/P CUAD.48W 6500K STANFORD FRIO HL-6060SP-6500K $ 16.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.024 $ 387.024
Total Neto $ 446.291
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.795
TOTAL OC $ 531.086


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.