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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3709-409-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO DE DESINFECCIÓN (3709-29-LE23), COLEGIO I.C.P , SUBVENCIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3709-29-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
PISAGUA 695 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
48427,77 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PISAGUA 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INSECPLAGAS |
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Razón Social |
RUBÉN ARTURO MARÍN PAILLAMILLA
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R.U.T. |
11.920.394-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INSECPLAGAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76101501
| Servicios de saneamiento de aseos | 1 | Unidad no definida | SANITIZACIÓN | SANITIZACIÓN |
$ 40.245,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.245
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$ 40.245
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76101503
| Servicios de desinfección o desodorización | 1 | Unidad no definida | DESRATIZACIÓN | DESRATIZACIÓN |
$ 71.546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.546
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$ 71.546
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76101501
| Servicios de saneamiento de aseos | 1 | Unidad no definida | DESINFECCIÓN | DESINFECCIÓN |
$ 71.546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.546
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$ 71.546
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76101503
| Servicios de desinfección o desodorización | 1 | Unidad no definida | DESINFECCIÓN ( FUMIGACIÓN) | DESINFECCIÓN ( FUMIGACIÓN) |
$ 71.546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.546
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$ 71.546
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Total Neto
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$ 254.883
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.428
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$ 303.311
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.