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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3709-412-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-05-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO B-10, MANTENIMIENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3709-42-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
PISAGUA 695 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
36860 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PISAGUA 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LA BODEGA |
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Razón Social |
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
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R.U.T. |
76.337.943-4 |
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Sucursal |
LA BODEGA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13111301
| Espuma del poliolefin | 10 | Unidad no definida | ESPUMA NIVELADORA X 10MTX1MT.ROLLO
| ESPUMA NIVELADORA X 10MTX1MT.ROLLO
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$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.000
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$ 65.000
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31211501
| Pinturas al esmalte | 2 | Unidad no definida | ESMALTE SINTETICOVERDE TREBOL X GL
| ESMALTE SINTETICOVERDE TREBOL X GL
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$ 24.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.000
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$ 49.000
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31211501
| Pinturas al esmalte | 2 | Unidad no definida | ESMALTE AMARILLOTREBOL X GL
| ESMALTE AMARILLOTREBOL X GL
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$ 24.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.000
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$ 49.000
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53112101
| Cubre calzado o botas de goma de caballero | 1 | Unidad no definida | BOTA GOMA Nº 38
| BOTA GOMA Nº 38
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$ 15.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.500
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$ 15.500
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53112101
| Cubre calzado o botas de goma de caballero | 1 | Unidad no definida | BOTA GOMA Nº 40
| BOTA GOMA Nº 40
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$ 15.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.500
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$ 15.500
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Total Neto
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$ 194.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.860
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$ 230.860
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.