Orden de Compra. Nº3709-414-SE21 "COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO B-10, MANTENIMIENTO INTERNADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-414-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO B-10, MANTENIMIENTO INTERNADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-42-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 28785
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171503
Juegos de cerraduras4Unidad no definidacerraduras sobrepuestas.cerraduras sobrepuestas. $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
31211904
Brochas5Unidad no definidabrochas de 2 pulgadas brochas de 2 pulgadas $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31211904
Brochas5Unidad no definidarodillos de lana.rodillos de lana. $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31211604
Diluyentes para pinturas24Unidad no definidacaja de aguarrás.caja de aguarrás. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
31211910
Mitones5Unidad no definidapares de guantes de cabritilla.pares de guantes de cabritilla.. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 151.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.785
TOTAL OC $ 180.285


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.