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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3709-414-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-05-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO B-10, MANTENIMIENTO INTERNADO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3709-42-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
PISAGUA 695 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
28785 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PISAGUA 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LA BODEGA |
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Razón Social |
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
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R.U.T. |
76.337.943-4 |
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Sucursal |
LA BODEGA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171503
| Juegos de cerraduras | 4 | Unidad no definida | cerraduras sobrepuestas. | cerraduras sobrepuestas.
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$ 21.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.000
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$ 84.000
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31211904
| Brochas | 5 | Unidad no definida | brochas de 2 pulgadas
| brochas de 2 pulgadas |
$ 900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.500
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$ 4.500
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31211904
| Brochas | 5 | Unidad no definida | rodillos de lana. | rodillos de lana. |
$ 3.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 24 | Unidad no definida | caja de aguarrás. | caja de aguarrás. |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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31211910
| Mitones | 5 | Unidad no definida | pares de guantes de cabritilla. | pares de guantes de cabritilla..
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$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.000
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$ 9.000
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Total Neto
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$ 151.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.785
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$ 180.285
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.