Orden de Compra. Nº3709-419-SE24 "3709-63-LE22, COMPRA COLACIONES, MONICA GEBERT, SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-419-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra 3709-63-LE22, COMPRA COLACIONES, MONICA GEBERT, SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-63-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 325 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 81192,32
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Cantergiani
Razón Social SUPERMERCADO CANTERGIANI LIMITADA
R.U.T. 76.382.980-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Cantergiani
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca176Unidad no definidaMANZANA ROJAMANZANA ROJA $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.136 $ 59.136
50192503
Rellenos de sándwich frescos176Unidad no definidaSANDWICH QUESO / JAMONSANDWICH QUESO / JAMON $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.760 $ 221.760
50202304
Jugos y néctar envasados176Unidad no definidaNÉCTAR 200 MLNÉCTAR 200 ML $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.920 $ 73.920
50221202
Cereales en barra176Unidad no definidaCEREAL BAR VARIEDADESCEREAL BAR VARIEDADES $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.512 $ 72.512
Total Neto $ 427.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.192
TOTAL OC $ 508.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.