Orden de Compra. Nº
3709-429-SE23
"
Compra Materiales de Aseo Caritas Felices, JUNJI
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3709-429-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
Compra Materiales de Aseo Caritas Felices, JUNJI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3709-59-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 378 del sistema Crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
PISAGUA 695
Comuna
Victoria
Impuesto
96232,91
Dirección de Envío de la Factura
PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LADOVERDE
Razón Social
CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T.
96.989.530-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LADOVERDE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
5
Unidad no definida
toalla desinfectante virutex
$ 5.248,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.240
$ 26.240
14111703
Toallas de papel
10
Unidad no definida
toalla de papel tork 2 u
$ 13.763,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.630
$ 137.630
14111704
Papel higiénico
5
Unidad no definida
papel higienico tork 6u 500mt
$ 23.145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.725
$ 115.725
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad no definida
bolsa basura 50x70 10u
$ 464,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.640
$ 4.640
42132205
Guantes quirúrgicos
20
Unidad no definida
guantes amarillos 10 talla M 10 talla L
$ 711,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.220
$ 14.220
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad no definida
trapero microfibra
$ 2.196,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.960
$ 21.960
10191509
Insecticidas
10
Unidad no definida
desinfectante en aerosol
$ 2.162,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.620
$ 21.620
12161902
Detergentes surfactantes
12
Unidad no definida
limpiador multiuso 900cc
$ 979,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.748
$ 11.748
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad no definida
cif crema 750grs
$ 2.502,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.506
$ 7.506
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad no definida
bolsa basura 70x90 [10u]
$ 847,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.470
$ 8.470
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad no definida
bolsa basura 80x110 [10u]
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
42132102
Cubre camillas
1
Unidad no definida
sabanilla rollo 12u
$ 49.768,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.768
$ 49.768
42132205
Guantes quirúrgicos
4
Unidad no definida
guantes latex 100u 02 cj talla M 02 cj talla L
$ 7.883,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.532
$ 31.532
14111701
Papel facial
10
Unidad no definida
toallas húmedas bebe
$ 4.243,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.430
$ 42.430
Total Neto
$ 506.489
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 96.233
TOTAL OC
$ 602.722
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.