Orden de Compra. Nº3709-429-SE23 "Compra Materiales de Aseo Caritas Felices, JUNJI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-429-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales de Aseo Caritas Felices, JUNJI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-59-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 378 del sistema Crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 96232,91
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LADOVERDE
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LADOVERDE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel5Unidad no definida toalla desinfectante virutex $ 5.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.240 $ 26.240
14111703
Toallas de papel10Unidad no definida toalla de papel tork 2 u $ 13.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.630 $ 137.630
14111704
Papel higiénico5Unidad no definida papel higienico tork 6u 500mt $ 23.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.725 $ 115.725
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definida bolsa basura 50x70 10u $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640
42132205
Guantes quirúrgicos20Unidad no definida guantes amarillos 10 talla M 10 talla L $ 711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.220 $ 14.220
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definida trapero microfibra $ 2.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.960 $ 21.960
10191509
Insecticidas10Unidad no definida desinfectante en aerosol $ 2.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.620 $ 21.620
12161902
Detergentes surfactantes12Unidad no definida limpiador multiuso 900cc $ 979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.748 $ 11.748
12161902
Detergentes surfactantes3Unidad no definida cif crema 750grs $ 2.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.506 $ 7.506
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definida bolsa basura 70x90 [10u] $ 847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.470 $ 8.470
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definida bolsa basura 80x110 [10u] $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
42132102
Cubre camillas1Unidad no definida sabanilla rollo 12u $ 49.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.768 $ 49.768
42132205
Guantes quirúrgicos4Unidad no definida guantes latex 100u 02 cj talla M 02 cj talla L $ 7.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.532 $ 31.532
14111701
Papel facial10Unidad no definida toallas húmedas bebe $ 4.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.430 $ 42.430
Total Neto $ 506.489
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.233
TOTAL OC $ 602.722


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.