Orden de Compra. Nº3709-432-SE23 "Compra Materiales de Aseo Flor de Luna, JUNJI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-432-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales de Aseo Flor de Luna, JUNJI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-59-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 381 del sistema Crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 57855
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LADOVERDE
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LADOVERDE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes6Unidad no definida limpiador multiuso 900cc $ 979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definida bolsa basura 70x90 [10u] $ 847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.470 $ 8.470
14111704
Papel higiénico2Unidad no definida papel higienico tork 6u 500mt $ 23.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.290 $ 46.290
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definida bolsa basura 50x70 10u $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definida bolsa basura 80x110 [10u] $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
42132102
Cubre camillas1Unidad no definida sabanilla rollo 12u $ 49.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.768 $ 49.768
42132205
Guantes quirúrgicos4Unidad no definida guantes latex 100u 02 cj talla M 02 cj talla L $ 7.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.532 $ 31.532
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad no definida cif crema 750grs $ 2.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.004 $ 5.004
14111701
Papel facial5Unidad no definida toallas húmedas bebe $ 4.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.215 $ 21.215
14111703
Toallas de papel4Unidad no definida toalla desinfectante virutex $ 5.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.992 $ 20.992
14111703
Toallas de papel5Unidad no definida toalla de papel tork 2 u $ 13.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.815 $ 68.815
42132205
Guantes quirúrgicos10Unidad no definida guantes amarillos 05 talla M 05 talla L $ 711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.110 $ 7.110
47131618
Mopas húmedas5Unidad no definida trapero microfibra $ 2.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.980 $ 10.980
10191509
Insecticidas5Unidad no definida desinfectante en aerosol $ 2.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.810 $ 10.810
Total Neto $ 304.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.855
TOTAL OC $ 362.355


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.