Orden de Compra. Nº3709-443-SE26 "3709-1-LP25 COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA ESC. M"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-443-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra 3709-1-LP25 COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA ESC. M
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-1-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 453 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 29854,572111
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rodrigo alberto
Razón Social comercial andrea almonacid mancilla e.i.r.l
R.U.T. 76.084.456-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal rodrigo alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112404
Caja8Unidad no definida CAJA CHUQUI PLASTICA BLANCA $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.728 $ 7.731
27111704
Enchufes2Unidad no definida ENCHUFE EMB TRIPLE 10 A $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
31161502
Tornillos de anclaje100Unidad no definida TORNILLO VOLCANITA 6 *1 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 924
31162506
Soporte de pared1Unidad no definida TARUGO PLASTICO BOLSA 100 UN $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
22101707
Cables de retención305Unidad no definida CABLE UTP CAT SE 100% CU $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.105 $ 110.210
27111704
Enchufes2Unidad no definida ENCHUFES EMB. DOBLE 10 A $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.689
26121611
Cable desnudo10Unidad no definida CABLE EVA 1.5 MM BLANCO $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.770 $ 2.773
26121611
Cable desnudo10Unidad no definida CABLE EVA 1.5 M,M VERDE $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.770 $ 2.773
26121611
Cable desnudo10Unidad no definida CABLE EVA 1.5 MM ROJO $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.770 $ 2.773
31161508
Tornillos para madera100Unidad no definida TORNILLO VOLCANITA 6 X 1 5/8 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.092
42312006
Aplicadores de grapas médicas para uso interno2Unidad no definida GRAMPA P/COAXIAL 8 MM BOLSA 100 UN $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado100Unidad no definida AMARRA CABLE NATURAL 450 X 4.8 $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
27112801
Brocas2Unidad no definida BROCA ACC BO 5.0 MM CEMENTO TOLSEN $ 842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.684 $ 1.684
Total Neto $ 157.129
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.855
TOTAL OC $ 186.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.