Orden de Compra. Nº
3709-443-SE26
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3709-1-LP25 COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA ESC. M
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3709-443-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
3709-1-LP25 COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA ESC. M
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3709-1-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 453 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
PISAGUA 695
Comuna
Victoria
Impuesto
29854,572111
Dirección de Envío de la Factura
PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
rodrigo alberto
Razón Social
comercial andrea almonacid mancilla e.i.r.l
R.U.T.
76.084.456-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
rodrigo alberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24112404
Caja
8
Unidad no definida
CAJA CHUQUI PLASTICA BLANCA
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.728
$ 7.731
27111704
Enchufes
2
Unidad no definida
ENCHUFE EMB TRIPLE 10 A
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.706
$ 6.706
31161502
Tornillos de anclaje
100
Unidad no definida
TORNILLO VOLCANITA 6 *1
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 924
31162506
Soporte de pared
1
Unidad no definida
TARUGO PLASTICO BOLSA 100 UN
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
22101707
Cables de retención
305
Unidad no definida
CABLE UTP CAT SE 100% CU
$ 361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.105
$ 110.210
27111704
Enchufes
2
Unidad no definida
ENCHUFES EMB. DOBLE 10 A
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.690
$ 4.689
26121611
Cable desnudo
10
Unidad no definida
CABLE EVA 1.5 MM BLANCO
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.770
$ 2.773
26121611
Cable desnudo
10
Unidad no definida
CABLE EVA 1.5 M,M VERDE
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.770
$ 2.773
26121611
Cable desnudo
10
Unidad no definida
CABLE EVA 1.5 MM ROJO
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.770
$ 2.773
31161508
Tornillos para madera
100
Unidad no definida
TORNILLO VOLCANITA 6 X 1 5/8
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.092
42312006
Aplicadores de grapas médicas para uso interno
2
Unidad no definida
GRAMPA P/COAXIAL 8 MM BOLSA 100 UN
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.866
$ 3.866
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
100
Unidad no definida
AMARRA CABLE NATURAL 450 X 4.8
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.900
$ 10.900
27112801
Brocas
2
Unidad no definida
BROCA ACC BO 5.0 MM CEMENTO TOLSEN
$ 842,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.684
$ 1.684
Total Neto
$ 157.129
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.855
TOTAL OC
$ 186.984
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.