Orden de Compra. Nº3709-463-SE25 "3709-51-LQ24, COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN DE SALA DE FONOAUDIOLOGIA, HEROES DE IQUIQUE, MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-463-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2025
Nombre de la Orden de Compra 3709-51-LQ24, COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN DE SALA DE FONOAUDIOLOGIA, HEROES DE IQUIQUE, MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-51-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 406 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 6836,77
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social COMERCIAL ALLIPEN SPA
R.U.T. 79.947.410-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101719
Cinc2Unidad no definidaZINC GALV. O.4 X 3.0 mts ZINC GALV. O.4 X 3.0 mts $ 11.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.344 $ 23.344
31161502
Tornillos de anclaje1Unidad no definidaTOR. VOLC. H CTE 6 X 2” ZINC CAJA 100TOR. VOLC. H CTE 6 X 2” ZINC CAJA 100 $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.445 $ 1.445
31161502
Tornillos de anclaje2Unidad no definidaTOR. CABEZA LENTEJA PTA. BROCA 8 X ½ CAJA 100TOR. CABEZA LENTEJA PTA. BROCA 8 X ½ CAJA 100 $ 1.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.538 $ 2.538
12352310
Siliconas2Unidad no definidaSILICONA POLIURETANO GRIS 40 FC SOUDALSILICONA POLIURETANO GRIS 40 FC SOUDAL $ 4.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.656 $ 8.656
Total Neto $ 35.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.837
TOTAL OC $ 42.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.