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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3709-474-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-06-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material Fungible para Escuela Las Cardas, Fondos Programa Integración Escolar |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3709-19-CO13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Victoria
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA DARTNELL 1358 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
6323,39 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA DARTNELL 1358 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Rolando Heise y Cia Ltda |
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Razón Social |
ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
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R.U.T. |
83.599.200-4 |
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Sucursal |
Rolando Heise y Cia Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111702
| Pilas alcalinas | 5 | Unidad no definida | paquetes papel choclo diversos | |
$ 521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.605
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$ 2.605
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44121505
| Sobres especiales | 50 | Unidad no definida | Sobres blancos tamaño oficio | |
$ 100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000
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$ 5.000
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14121812
| Papel fotográfico | 4 | Unidad no definida | Papel Fotográfico x 20 unidades | |
$ 1.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.556
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$ 6.556
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32101608
| Memoria de sólo lectura (ROM) | 1 | Unidad no definida | Tarjeta de Memoria 4 GB | |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000
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$ 5.000
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14111609
| Papel para forrar | 40 | Pliego | 20 pliegos carton corrugado color café
20 pliegos carton corrugado color naranjo | |
$ 353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.120
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$ 14.120
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Total Neto
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$ 33.281
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.323
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$ 39.604
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.