Orden de Compra. Nº3709-511-SE23 "COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES (3709-55-LE22), COLEGIO I.C.P , SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-511-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES (3709-55-LE22), COLEGIO I.C.P , SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-55-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 473 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 172206,88
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rodrigo alberto
Razón Social comercial andrea almonacid mancilla e.i.r.l
R.U.T. 76.084.456-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal rodrigo alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161512
Parlantes5Unidad no definidaPARLANTES FUJITEL KARAOKE C/RUEDAPARLANTES FUJITEL KARAOKE C/RUEDA $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000
25111907
Cables de anclaje10Unidad no definidaCABLES HDMI IRT 10 MT HDMI03CABLES HDMI IRT 10 MT HDMI03 $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
56101501
Soportes2Unidad no definidaSOPORTES P/PROYECTOR PHILCO FIJOSOPORTES P/PROYECTOR PHILCO FIJO $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.722 $ 26.722
26111702
Pilas alcalinas3Unidad no definidaPILAS RECARGABLES BATERIA MACROTEL 160MAPILAS RECARGABLES BATERIA MACROTEL 160MA $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630
32101514
Amplificadores10Unidad no definidaAMPLIFICADOR DE VOZ SHIDUAMPLIFICADOR DE VOZ SHIDU $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 906.352
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.207
TOTAL OC $ 1.078.559


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.