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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3709-512-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
18-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA ALIMENTACIÓN ESCUELA SELVA OSCURA., SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3709-42-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Victoria
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
Pisagua 695 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
10945,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pisagua 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TREBOL VICTORIA |
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Razón Social |
COMERCIAL AMAR HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.349.320-0 |
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Sucursal |
TREBOL VICTORIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50221101
| Granos de Cereales | 30 | Unidad no definida | 10 UN BARRA ESTUCHE MANZANA
10 UN BARRA ESTUCHE FRUTILLA
10 UN BARRA ESTUCHE CHISPA CHOCOLATE | 10 UN BARRA ESTUCHE MANZANA
10 UN BARRA ESTUCHE FRUTILLA
10 UN BARRA ESTUCHE CHISPA CHOCOLATE |
$ 1.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.560
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$ 37.560
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50221101
| Granos de Cereales | 4 | Unidad no definida | BARRA ESTUCHE VAINILLA TOFFE | BARRA ESTUCHE VAINILLA TOFFE |
$ 1.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.008
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$ 5.008
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50161814
| Dulces con azúcar o sustitutos | 10 | Unidad no definida | FRUGELE SURTIDOS FRUTALES 43 GRS | FRUGELE SURTIDOS FRUTALES 43 GRS |
$ 1.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.040
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$ 15.040
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Total Neto
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$ 57.608
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.946
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$ 68.554
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.