Orden de Compra. Nº3709-516-SE25 "3709-1-LP25, COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR MANTENCIONES EN EL ESTABLECIMIENTO, SAN LUIS, MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-516-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra 3709-1-LP25, COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR MANTENCIONES EN EL ESTABLECIMIENTO, SAN LUIS, MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-1-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 446 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 24130,19
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rodrigo alberto
Razón Social comercial andrea almonacid mancilla e.i.r.l
R.U.T. 76.084.456-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal rodrigo alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121431
Conectores estancos de cables7Unidad no definidaEQUIP.ESTANCO VACIO 2 X 1200MM STANEQUIP.ESTANCO VACIO 2 X 1200MM STAN $ 8.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.057 $ 57.057
39101701
Tubos fluorescentes14Unidad no definidaTUBO LED 18W T8 GREEN CENTER 6500KTUBO LED 18W T8 GREEN CENTER 6500K $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.528 $ 17.528
39121303
Cajas eléctricas8Unidad no definidaCAJA CHUQUI PLASTICA BLANCACAJA CHUQUI PLASTICA BLANCA $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.728 $ 7.728
30222039
Túnel para canal12Unidad no definidaCANAL 30 X 15 X 2MT EKOLINECANAL 30 X 15 X 2MT EKOLINE $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.920 $ 13.920
25111907
Cables de anclaje30Unidad no definidaCABLE EVA 1,5MM ROJOCABLE EVA 1,5MM ROJO $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
25111907
Cables de anclaje30Unidad no definidaCABLE EVA 1,5MM BLANCOCABLE EVA 1,5MM BLANCO $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
25111907
Cables de anclaje30Unidad no definidaCABLE EVA 1,5MM VERDECABLE EVA 1,5MM VERDE $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad no definidaHUINCHA AISL.3M NEGRA 18MTHUINCHA AISL.3M NEGRA 18MT $ 1.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.857 $ 1.857
31201517
Cinta para empaquetar1Unidad no definidaHUINCHA GOMA EKOLINE 3MTS G3 061085HUINCHA GOMA EKOLINE 3MTS G3 061085 $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
31161502
Tornillos de anclaje100Unidad no definidaTORNILLO CABEZA LENTEJA PTA BROCA 8TORNILLO CABEZA LENTEJA PTA BROCA 8 $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
24112409
Tapas para cajas8Unidad no definidaTAPA PVC CIEGATAPA PVC CIEGA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
39121303
Cajas eléctricas1Unidad no definidaCAJA HIDROBOX 1P C/INT 9/12 STANFORDCAJA HIDROBOX 1P C/INT 9/12 STANFORD $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
Total Neto $ 127.001
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.130
TOTAL OC $ 151.131


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.