Orden de Compra. Nº
3709-516-SE25
"
3709-1-LP25, COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR MANTENCIONES EN EL ESTABLECIMIENTO, SAN LUIS, MANTENIMIENTO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3709-516-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
3709-1-LP25, COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR MANTENCIONES EN EL ESTABLECIMIENTO, SAN LUIS, MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3709-1-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 446 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
PISAGUA 695
Comuna
Victoria
Impuesto
24130,19
Dirección de Envío de la Factura
PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
rodrigo alberto
Razón Social
comercial andrea almonacid mancilla e.i.r.l
R.U.T.
76.084.456-k
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
rodrigo alberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121431
Conectores estancos de cables
7
Unidad no definida
EQUIP.ESTANCO VACIO 2 X 1200MM STAN
EQUIP.ESTANCO VACIO 2 X 1200MM STAN
$ 8.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.057
$ 57.057
39101701
Tubos fluorescentes
14
Unidad no definida
TUBO LED 18W T8 GREEN CENTER 6500K
TUBO LED 18W T8 GREEN CENTER 6500K
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.528
$ 17.528
39121303
Cajas eléctricas
8
Unidad no definida
CAJA CHUQUI PLASTICA BLANCA
CAJA CHUQUI PLASTICA BLANCA
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.728
$ 7.728
30222039
Túnel para canal
12
Unidad no definida
CANAL 30 X 15 X 2MT EKOLINE
CANAL 30 X 15 X 2MT EKOLINE
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.920
$ 13.920
25111907
Cables de anclaje
30
Unidad no definida
CABLE EVA 1,5MM ROJO
CABLE EVA 1,5MM ROJO
$ 224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
25111907
Cables de anclaje
30
Unidad no definida
CABLE EVA 1,5MM BLANCO
CABLE EVA 1,5MM BLANCO
$ 224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
25111907
Cables de anclaje
30
Unidad no definida
CABLE EVA 1,5MM VERDE
CABLE EVA 1,5MM VERDE
$ 224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad no definida
HUINCHA AISL.3M NEGRA 18MT
HUINCHA AISL.3M NEGRA 18MT
$ 1.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.857
$ 1.857
31201517
Cinta para empaquetar
1
Unidad no definida
HUINCHA GOMA EKOLINE 3MTS G3 061085
HUINCHA GOMA EKOLINE 3MTS G3 061085
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
31161502
Tornillos de anclaje
100
Unidad no definida
TORNILLO CABEZA LENTEJA PTA BROCA 8
TORNILLO CABEZA LENTEJA PTA BROCA 8
$ 19,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
24112409
Tapas para cajas
8
Unidad no definida
TAPA PVC CIEGA
TAPA PVC CIEGA
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad no definida
CAJA HIDROBOX 1P C/INT 9/12 STANFORD
CAJA HIDROBOX 1P C/INT 9/12 STANFORD
$ 4.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.790
$ 4.790
Total Neto
$ 127.001
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.130
TOTAL OC
$ 151.131
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.