Orden de Compra. Nº3709-519-SE21 "COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA H. TRIZANO, MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-519-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA H. TRIZANO, MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-42-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 26123,48
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181601
Sellos de plástico12Unidad no definidaSELLO ANTIFUGA SELLO ANTIFUGA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
31181601
Sellos de plástico12Unidad no definidaSELLADOR POLIURESELLADOR POLIURE $ 4.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.936 $ 51.936
30181515
Estanque del WC8Unidad no definidaFLAPER ESTANQUE FLAPER ESTANQUE $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
13111302
Espuma del poliéter8Unidad no definidaESPUMA POLIURETESPUMA POLIURET $ 4.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.608 $ 32.608
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ12Unidad no definidaSILICONA SILICONA $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.748 $ 29.748
Total Neto $ 137.492
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.123
TOTAL OC $ 163.615


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.