Orden de Compra. Nº3709-528-SE22 "MATERIAL DE OFICINA INTERNADO B11 SUBVENCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-528-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA INTERNADO B11 SUBVENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-60-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación AVDA DARTNELL 1358
Comuna Victoria
Impuesto 48990,93
Dirección de Envío de la Factura AVDA DARTNELL 1358
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121618
Fundas de etiquetas1Unidad no definida PQTE. FUNDAS OFICIO TRANS (100 UNIDADES) $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
14111514
Bloques para mensajes1Unidad no definida PORTA TACO $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.512 $ 2.512
14111514
Bloques para mensajes1Unidad no definida TACO ESCRITORIO $ 2.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.428 $ 2.428
44122104
Clips para papel3Unidad no definida CAJAS CLIPS $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.209 $ 1.209
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora8Unidad no definida RESMAS PAPEL CARTA $ 4.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.936 $ 32.936
44122103
Corchetes2Unidad no definida CAJAS CORCHETES 26/6 X 5000 $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.646 $ 1.646
44122107
Grapas2Unidad no definida CAJAS GRAPAS 10 MM 530/8 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora12Unidad no definida RESMAS PAPEL OFICIO $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
60121502
Rotuladores de base disolvente1Unidad no definida CAJA PLUMONES PERMANENTE NEGRO $ 5.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.848 $ 5.848
12171703
Tintas3Unidad no definida JUEGO DE TINTAS EPSON L220 664 NEGRA Y COLORES $ 40.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.756 $ 120.756
31201613
Adhesivo re-usable2Unidad no definida POST IT TACO ADHESIVO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
60121702
Tinta para timbres1Unidad no definida TINTA TAMPON $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
60121503
Rotuladores lavables1Unidad no definida CAJA PLUMONES PIZARRA NEGRO $ 7.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.865 $ 7.865
60121702
Tinta para timbres1Unidad no definida TINTA TIMBRES AUTOMATICOS $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
44122011
Carpetas para archivos15Unidad no definida CARPETAS PLASTIFICADAS $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.075 $ 9.075
Total Neto $ 257.847
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.991
TOTAL OC $ 306.838


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.