Orden de Compra. Nº3709-553-SE22 "COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA ESC. COLO MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-553-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA ESC. COLO MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-42-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 16503,4
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico15Unidad no definidaTUBO CONDUC. 16 MM X3 MTSTUBO CONDUC. 16 MM X3 MTS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
27112103
Abrazaderas100Unidad no definidaABRAZADERA 16 MM 5/8ABRAZADERA 16 MM 5/8 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
39121303
Cajas eléctricas6Unidad no definidaCAJA CHUQUI PLASTICACAJA CHUQUI PLASTICA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
40142310
Tapa de tubería6Unidad no definidaTAPA PVCTAPA PVC $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
31161502
Tornillos de anclaje200Unidad no definidaTORNILLOS VOLCANITATORNILLOS VOLCANITA $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
31162506
Soporte de pared200Unidad no definidaTARUGOSTARUGOS $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
39121202
Canalización eléctrica10Unidad no definidaCANAL 40X16X2MT CANAL 40X16X2MT $ 2.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.300 $ 29.300
27112801
Brocas2Unidad no definidaBROCA CEMENTOBROCA CEMENTO $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
Total Neto $ 86.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.503
TOTAL OC $ 103.363


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.