Orden de Compra. Nº3709-553-SE25 "3709-47-LE24, COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DESINFECCION DEL ESTABLECIMIENTO, HEROES DE IQUIQUE, SUBVENCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-553-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra 3709-47-LE24, COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DESINFECCION DEL ESTABLECIMIENTO, HEROES DE IQUIQUE, SUBVENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-47-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 483 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 24293,4
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS SpA
Razón Social COEPSA EXPRESS SPA
R.U.T. 77.398.181-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COEPSA EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl15Unidad no definidaCLORO DOMESTICO 1 LITROCLORO DOMESTICO 1 LITRO $ 996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.940 $ 14.940
14111703
Toallas de papel15Unidad no definidaTOALLA PAPEL INDUSTRIAL 250 mts 2 unidades TOALLA PAPEL INDUSTRIAL 250 mts 2 unidades $ 5.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.305 $ 88.305
31211910
Mitones5Unidad no definidaGUANTE DE ASEO DOMESTICO amarillo talla M par GUANTE DE ASEO DOMESTICO amarillo talla M par $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.610 $ 3.610
47131609
Magos para escobas o traperos5Unidad no definidaTRAPERO MICROFIBRA 50 X 70 CM TRAPERO MICROFIBRA 50 X 70 CM $ 811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.055 $ 4.055
47131801
Limpiadores de suelos15Unidad no definidaLIMPIA PISOS 900 ML DIFERENTES AROMASLIMPIA PISOS 900 ML DIFERENTES AROMAS $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.950 $ 16.950
Total Neto $ 127.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.293
TOTAL OC $ 152.153


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.