Orden de Compra. Nº3709-607-SE26 "3709-49-LP25, COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR MANTENCIONES EN EL ESTABLECIMIENTO, H DE IQUIQUE, MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-607-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra 3709-49-LP25, COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR MANTENCIONES EN EL ESTABLECIMIENTO, H DE IQUIQUE, MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-49-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 604 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 50807,9
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ALLIEN
Razón Social COMERCIAL ALLIPEN SPA
R.U.T. 79.947.410-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA ALLIEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23231602
Rodillo de terminación3Unidad no definidaRodillo Hela corta gota 18 Rodillo Hela corta gota 18 $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.091 $ 11.091
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrocha Hela Brocha Hela $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrocha Hela Brocha Hela $ 5.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.798 $ 11.798
60121001
Pinturas2Unidad no definidaPieza y Fachazada base blanca tineta 4 gl Pieza y Fachazada base blanca tineta 4 gl $ 101.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.336 $ 202.336
30191505
Taburete escalonado1Unidad no definidaTaburete escalón 3 peldaños 150 kg Taburete escalón 3 peldaños 150 kg $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
Total Neto $ 267.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.808
TOTAL OC $ 318.218


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.