Orden de Compra. Nº3709-61-SE26 "3709-32-LQ25, COMPRA MATERIAL PARA ACTIVIDAD PROGRAMA REVINCULACIÓN, DEM, FAEP 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-61-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2026
Nombre de la Orden de Compra 3709-32-LQ25, COMPRA MATERIAL PARA ACTIVIDAD PROGRAMA REVINCULACIÓN, DEM, FAEP 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-32-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 64 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 238430,05
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas12Unidad no definidaMOCHILAS NIÑO INVERMOCHILAS NIÑO INVER $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.088 $ 251.088
53121603
Mochilas7Unidad no definidaMOCHILAS NIÑAS HEADMOCHILAS NIÑAS HEAD $ 22.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.767 $ 158.767
53121603
Mochilas28Unidad no definidaMOCHILAS NIÑA TORRE BLUMMOCHILAS NIÑA TORRE BLUM $ 17.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.940 $ 492.940
53121603
Mochilas20Unidad no definidaMOCHILAS NIÑO DARKMOCHILAS NIÑO DARK $ 17.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.100 $ 352.100
Total Neto $ 1.254.895
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 238.430
TOTAL OC $ 1.493.325


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.