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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3709-610-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-05-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA LAS CARDAS, MANTENIMIENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3709-36-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Victoria
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA DARTNELL 1358 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
27565,39 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA DARTNELL 1358 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Allipen ltda. |
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Razón Social |
SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
79.947.410-7 |
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Sucursal |
Ferreteria Allipen ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211505
| Pinturas aceitosas | 4 | Unidad no definida | GALON DE PINTURA | PIEZA Y FACHA BASE FUERTE GALON |
$ 23.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 93.444
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$ 93.444
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31211505
| Pinturas aceitosas | 2 | Unidad no definida | ESMALTE AL AGUA | ESMALTE CERELUXE BASE FUERTE GALON |
$ 21.932,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.864
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$ 43.864
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 1 | Unidad no definida | DILUYENTE | DILUYENTE SINTÉTICO ENVASADO |
$ 1.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.134
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$ 1.134
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30161508
| Rodillo de papel pintado | 1 | Unidad no definida | RODILLO | RODILLO HELA CHIPORRO 7" |
$ 3.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.437
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$ 3.437
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad no definida | BROCHA | BROCHA HELA 4 |
$ 3.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.202
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$ 3.202
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Total Neto
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$ 145.081
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.565
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$ 172.646
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.