Orden de Compra. Nº3709-630-SE25 "3709-31-LQ25 COMPRA ALIMENTACION ESC. HERNAN TRIZANO, SEP "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-630-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 3709-31-LQ25 COMPRA ALIMENTACION ESC. HERNAN TRIZANO, SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-31-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 559 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 5776
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rucapulco
Razón Social GRACIELA MAGDALENA COLIQUEO PAILLAN
R.U.T. 13.583.727-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rucapulco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco20Unidad no definidaSELLADOS (Ítem sandwichs del contrato)SELLADOS (Ítem sandwichs del contrato) $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos20Unidad no definidaALFAJOR (Ítem varios del contrato)ALFAJOR (Ítem varios del contrato) $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50202303
Jugos y néctar concentrados20Unidad no definidaJUGO EN CAJITA DE 200 CC (Ítem varios del contrato)JUGO EN CAJITA DE 200 CC (Ítem varios del contrato) $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
Total Neto $ 30.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.776
TOTAL OC $ 36.176


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.