Orden de Compra. Nº3709-641-SE23 "COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA, SAN PEDRO, MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-641-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA, SAN PEDRO, MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-49-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 540-541-542 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 17305,2
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA hormiga
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA hormiga
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111601
Zapatos de hombre1Unidad no definidaBOTIN SEGURIDAD BOTIN SEGURIDAD $ 16.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.040 $ 16.040
46181507
Chalecos de protección1Unidad no definidaCHALECO SEGURIDAD CHALECO SEGURIDAD $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
86131502
Pintura1Unidad no definidaOLEO PINTURA AMARILLOOLEO PINTURA AMARILLO $ 22.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
86131502
Pintura1Unidad no definidaOLEO PINTURA VERDEOLEO PINTURA VERDE $ 22.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
86131502
Pintura1Unidad no definidaOLEO PINTURA BERBELLON OLEO PINTURA BERBELLON $ 22.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
Total Neto $ 91.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.305
TOTAL OC $ 108.385


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.