Orden de Compra. Nº3709-654-SE20 "COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA, ESC, HEROES DE IQUI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-654-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA, ESC, HEROES DE IQUI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-54-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 138731,9143
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.947.410-7
Sucursal Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142604
Codos de tubo2Unidad no definidaCURVA PVC SAN.110CURVA PVC SAN.110 $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.605
24121802
Latas de pintura o barniz9Unidad no definidaPIEZA Y FACHADA BASE INTENSA TINETAPIEZA Y FACHADA BASE INTENSA TINETA $ 75.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 679.914 $ 679.916
31211906
Rodillos de pintar7Unidad no definidaRODILLO HELA CHIPORRO 18 CM P/LARGORODILLO HELA CHIPORRO 18 CM P/LARGO $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.238 $ 28.235
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10Unidad no definidaCINTA ENGOMADA 36MM X 40 MTRSCINTA ENGOMADA 36MM X 40 MTRS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605
30101615
Barras de plástico1Unidad no definidaTUBO SANITARIO GRIS 110 MM CLASE 4TUBO SANITARIO GRIS 110 MM CLASE 4 $ 6.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.807 $ 6.807
Total Neto $ 730.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.732
TOTAL OC $ 868.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.