Orden de Compra. Nº3709-673-SE25 "3709-47-LE24 MATERIAL DE HIGIENE ESC. SAN PEDRO SUBVENCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-673-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 3709-47-LE24 MATERIAL DE HIGIENE ESC. SAN PEDRO SUBVENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-47-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 602 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 31805,62
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS SpA
Razón Social COEPSA EXPRESS SPA
R.U.T. 77.398.181-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COEPSA EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos10Unidad no definidaLIMPIA PISO MULTIUSO DESINFECTANTE 900 MLLIMPIA PISO MULTIUSO DESINFECTANTE 900 ML $ 1.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.370 $ 12.370
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables4Unidad no definidaGUANTES DE ASEO (M)GUANTES DE ASEO (M) $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.888 $ 2.888
24111503
Bolsas de plástico5Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 90X120 (10 UNIDADES)BOLSA DE BASURA 90X120 (10 UNIDADES) $ 1.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.555 $ 9.555
14111704
Papel higiénico5Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO 250 M X 8 ROLLOSPAPEL HIGIENICO 250 M X 8 ROLLOS $ 12.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.585 $ 64.585
47131618
Mopas húmedas5Unidad no definidaTRAPERO DE ALGODONTRAPERO DE ALGODON $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.125 $ 3.125
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1Unidad no definidaCERA EN CREMA PISO 20 LITROSCERA EN CREMA PISO 20 LITROS $ 55.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaCLORO DOMESTICO 1 LITROCLORO DOMESTICO 1 LITRO $ 1.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.440 $ 10.440
53131608
Jabones5Unidad no definidaJABON LIQUIDO 1 LITROJABON LIQUIDO 1 LITRO $ 1.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.235 $ 9.235
Total Neto $ 167.398
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.806
TOTAL OC $ 199.204


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.