Orden de Compra. Nº
3709-706-SE23
"
ME (3709-85-LE22) MATERIAL ELECTRICO, PEHUENCO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3709-706-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
ME (3709-85-LE22) MATERIAL ELECTRICO, PEHUENCO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3709-85-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 626 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Pisagua 695
Comuna
Victoria
Impuesto
14250
Dirección de Envío de la Factura
Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LA hormiga
Razón Social
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T.
76.337.943-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LA hormiga
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
5
Unidad no definida
AMPOLLETAS
AMPOLLETAS
$ 1.262,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.310
$ 6.310
26121609
Cable de redes
6
Unidad no definida
CORDON RVK 3 X 2.5 MM X METRO
CORDON RVK 3 X 2.5 MM X METRO
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.102
$ 12.102
43222612
Interruptores de red
2
Unidad no definida
INTERRUPTOR SOBREPUESTO 9/12
INTERRUPTOR SOBREPUESTO 9/12
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.522
27111704
Enchufes
1
Unidad no definida
ENCHUFE SOBREPUESTO DOBLE
ENCHUFE SOBREPUESTO DOBLE
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
39121303
Cajas eléctricas
4
Unidad no definida
CAJA DISTRIBUCION
CAJA DISTRIBUCION
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
39121202
Canalización eléctrica
5
Unidad no definida
CANALETA 20 X 10
CANALETA 20 X 10
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
26121609
Cable de redes
45
Unidad no definida
15 ALAMBRE ROJO 1.5 MM X METRO 15 ALAMBRE VERDE 1.5 MM X METRO 15 ALAMBRE BLANCO 1.5 MM X METRO
15 ALAMBRE ROJO 1.5 MM X METRO 15 ALAMBRE VERDE 1.5 MM X METRO 15 ALAMBRE BLANCO 1.5 MM X METRO
$ 167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.515
$ 7.515
27111704
Enchufes
1
Unidad no definida
ENCHUFE HEMBRA 10ª
ENCHUFE HEMBRA 10ª
$ 1.682,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.682
$ 1.682
31161502
Tornillos de anclaje
100
Unidad no definida
TORNILLO C/TARUGO N°6
TORNILLO C/TARUGO N°6
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
39121303
Cajas eléctricas
3
Unidad no definida
CAJA CHUQUI
CAJA CHUQUI
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.161
$ 4.161
27111704
Enchufes
4
Unidad no definida
ENCHUFE EMB.TRIPLE
ENCHUFE EMB.TRIPLE
$ 3.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.780
$ 13.780
39101701
Tubos fluorescentes
5
Unidad no definida
TUBO FLUORECENTE NANO
TUBO FLUORECENTE NANO
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.505
$ 10.505
27111704
Enchufes
1
Unidad no definida
ENCHUFE MACHO 10A
ENCHUFE MACHO 10A
$ 1.682,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.682
$ 1.682
Total Neto
$ 75.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.250
TOTAL OC
$ 89.250
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.