Orden de Compra. Nº3709-713-SE25 "3709-21-LR25 ALIMENTACION MENSUAL INTERNADOS LICEO B-10 Y B-11 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-713-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2025
Nombre de la Orden de Compra 3709-21-LR25 ALIMENTACION MENSUAL INTERNADOS LICEO B-10 Y B-11 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-21-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 640 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 2457612
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alilagos S.A.
Razón Social SERVICIO DE ALIMENTACION REGION DE LOS LAGOS S A
R.U.T. 96.676.920-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alilagos S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaINTERNADO B-11 DESAYUNO: 1745 ALMUERZO: 1720 ONCE: 1375 CENA: 1050INTERNADO B-11 DESAYUNO 1745 ALMUERZO: 1720 ONCE: 1375 CENA: 1050 $ 8.721.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.721.000 $ 8.721.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaINTERNADO B-10 DESAYUNO: 810 ALMUERZO: 810 ONCE: 660 CENA: 550INTERNADO B-10 DESAYUNO: 810 ALMUERZO: 810 ONCE: 660 CENA: 550 $ 4.213.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.213.800 $ 4.213.800
Total Neto $ 12.934.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.457.612
TOTAL OC $ 15.392.412


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.