Orden de Compra. Nº3709-789-SE22 "Mat. Manten. - Colegio Marcela Paz - Mantenimiento"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-789-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Mat. Manten. - Colegio Marcela Paz - Mantenimiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-42-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 76033,82
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa3Unidad no definidaTUBO PULIDO 2 X 1.5MMTUBO PULIDO 2 X 1.5MM $ 15.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.890 $ 46.890
60105704
Barras de pegamento libres de ácido6Unidad no definidaSELLANTE POLIUR SELLOTEC 300MLSELLANTE POLIUR SELLOTEC 300ML $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.708 $ 24.708
26121637
Cable de fibra óptica de exterior4Unidad no definidaALRG PHILCO 30MTALRG PHILCO 30MT $ 24.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.144 $ 97.144
30181509
Jabonera6Unidad no definidaDISPENSADOR JABON MURO 800MLDISPENSADOR JABON MURO 800ML $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.496 $ 65.496
26121613
Cable aislado o forrado100Unidad no definidaCABLE EVA 2.5MM BLANCO X MTCABLE EVA 2.5MM BLANCO X MT $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700
26121613
Cable aislado o forrado100Unidad no definidaCABLE EVA 2.5MM ROJO X MTCABLE EVA 2.5MM ROJO X MT $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700
26121613
Cable aislado o forrado100Unidad no definidaCABLE EVA 2.5MM VERDE X MTCABLE EVA 2.5MM VERDE X MT $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700
31161504
Tornillos para metales200Unidad no definidaTOR.VOLCANITA H.CTE 6X2 FTAKTOR.VOLCANITA H.CTE 6X2 FTAK $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
31161504
Tornillos para metales200Unidad no definidaTOR.VOLCANITA H.CTE 8X3 FTAKTOR.VOLCANITA H.CTE 8X3 FTAK $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
15121527
Aceite de turbina1Unidad no definidaLUBRICANTE M1 SPRAY 300ML STARRETTLUBRICANTE M1 SPRAY 300ML STARRETT $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
46171503
Juegos de cerraduras2Unidad no definidaCERRADURA BASH SOBREPUESTA REJA CON CAJA 1002-CCERRADURA BASH SOBREPUESTA REJA CON CAJA 1002-C $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.134 $ 36.134
Total Neto $ 400.178
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.034
TOTAL OC $ 476.212


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.