Orden de Compra. Nº3709-79-SE20 "MATERIAL DE ASEO LICEO B-11 SUBVENCION"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-79-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO LICEO B-11 SUBVENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-42-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 24776,38
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TREBOL VICTORIA
Razón Social COMERCIAL AMAR HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.349.320-0
Sucursal TREBOL VICTORIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza5Unidad no definida VIRUTILLA MED $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
31211901
Paños para herramientas20Unidad no definida ESPONJA ABRASIVA $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.380 $ 8.380
12161902
Detergentes surfactantes100Unidad no definida DETERGENTE LAVANDA POLVO 400 G $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.100 $ 67.100
12191501
Solventes aromáticos12Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL GABY SURTIDOS AROMAS $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.608 $ 13.608
47131806
Barniz o ceras de muebles10Unidad no definida LUSTRAMUEBLES CREMA BLEM 200 ML $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
14111525
Papel multiuso4Unidad no definida PAÑO MULTIUSO EL TREBOL 10 UN $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.052 $ 10.052
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definida PAÑOS DE GENERO MULTIUSOS $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.390 $ 8.390
47121812
Raspadores de limpieza3Unidad no definida MAGO PADS X12 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252
Total Neto $ 130.402
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.776
TOTAL OC $ 155.178


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.