Orden de Compra. Nº3709-824-SE25 "3709-1-LP25 COMPRA MATERIAL ELECTRICO LICEO B-10 MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-824-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-07-2025
Nombre de la Orden de Compra 3709-1-LP25 COMPRA MATERIAL ELECTRICO LICEO B-10 MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-1-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 756 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 9217,66
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rodrigo alberto
Razón Social comercial andrea almonacid mancilla e.i.r.l
R.U.T. 76.084.456-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal rodrigo alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121636
Cables de alimentación2Unidad no definidaALARG.ZAP.PHILCO 5MTS C/INT.6POS.19PLC5063B/19PLC5063NALARG.ZAP.PHILCO 5MTS C/INT.6POS.19PLC5063B/19PLC5063N $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286
26121636
Cables de alimentación2Unidad no definidaALARG.ZAP.PHILCO 3MTS C/INT.6POS.19PLC3063BALARG.ZAP.PHILCO 3MTS C/INT.6POS.19PLC3063B $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.268 $ 12.268
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado200Unidad no definidaAMARRA CABLE NEGRA 380 X 4,7AMARRA CABLE NEGRA 380 X 4,7 $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
27111508
Sierras1Unidad no definidaSIERRA COPA 11PZS TOLSEN 75865SIERRA COPA 11PZS TOLSEN 75865 $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
Total Neto $ 48.514
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.218
TOTAL OC $ 57.732


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.