Orden de Compra. Nº3709-830-SE25 "3709-31-LQ25 Colaciones - Colegio Marcela Paz - SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-830-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-07-2025
Nombre de la Orden de Compra 3709-31-LQ25 Colaciones - Colegio Marcela Paz - SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-31-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 173432
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rucapulco
Razón Social GRACIELA MAGDALENA COLIQUEO PAILLAN
R.U.T. 13.583.727-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rucapulco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos80Unidad no definidaJULIO 30, BARROS LUCOJULIO 30, BARROS LUCO $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.000 $ 244.000
50202304
Jugos y néctar envasados80Unidad no definidaJULIO 30, JUGOS CAJA 200CCJULIO 30, JUGOS CAJA 200CC $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos60Unidad no definida31 JULIO, BARROS LUCO31 JULIO, BARROS LUCO $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000
50202304
Jugos y néctar envasados60Unidad no definida31 JULIO, JUGOS CAJA 200CC31 JULIO, JUGOS CAJA 200CC $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos35Unidad no definida7 AGOSTO, BARROS LUCO7 AGOSTO, BARROS LUCO $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.750 $ 106.750
50202304
Jugos y néctar envasados35Unidad no definida7 AGOSTO, JUGOS CAJA 200CC7 AGOSTO, JUGOS CAJA 200CC $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos35Unidad no definida4 SEPTIEMBRE, BARROS LUCO4 SEPTIEMBRE, BARROS LUCO $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.750 $ 106.750
50202304
Jugos y néctar envasados35Unidad no definida4 SEPTIEMBRE, JUGOS CAJA 200CC4 SEPTIEMBRE, JUGOS CAJA 200CC $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos35Unidad no definida7 OCTUBRE, BARROS LUCO7 OCTUBRE, BARROS LUCO $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.750 $ 106.750
50202303
Jugos y néctar concentrados35Unidad no definida7 OCTUBRE, JUGOS CAJA 200CC7 OCTUBRE, JUGOS CAJA 200CC $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos35Unidad no definida7 NOVIEMBRE, BARROS LUCO7 NOVIEMBRE, BARROS LUCO $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.750 $ 106.750
50202304
Jugos y néctar envasados35Unidad no definida7 NOVIEMBRE, JUGO CAJA 200CC7 NOVIEMBRE, JUGO CAJA 200CC $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
Total Neto $ 912.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.432
TOTAL OC $ 1.086.232


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.