Orden de Compra. Nº
3709-847-SE23
"
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA (3709-49-LQ22), TRANGOL, MANTENIMIENTO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3709-847-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA (3709-49-LQ22), TRANGOL, MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3709-49-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 771 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Pisagua 695
Comuna
Victoria
Impuesto
43045,45
Dirección de Envío de la Factura
Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LA hormiga
Razón Social
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T.
76.337.943-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LA hormiga
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad no definida
ESMALTE AL AGUA OCRE
ESMALTE AL AGUA OCRE
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.016
$ 42.016
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
BROCHA 4”
BROCHA 4”
$ 3.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.060
$ 7.060
46171501
Candados
2
Unidad no definida
CANDADO MEDIANO
CANDADO MEDIANO
$ 9.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.152
$ 18.152
31161502
Tornillos de anclaje
2
Unidad no definida
CAJA TORNILLO 6X3
CAJA TORNILLO 6X3
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.226
$ 7.226
31162309
Estantes de montaje
2
Unidad no definida
PAR BISAGRA 4”
PAR BISAGRA 4”
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.546
$ 5.546
31161502
Tornillos de anclaje
2
Unidad no definida
CAJA TORNILLO 6X2
CAJA TORNILLO 6X2
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.866
$ 3.866
27112005
Hachas
1
Unidad no definida
HACHA C/MANGO
HACHA C/MANGO
$ 20.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.588
$ 20.588
27131505
Taladro neumático
1
Unidad no definida
TALADRO INALAMBRICO
TALADRO INALAMBRICO
$ 66.135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.135
$ 66.135
31162002
Clavos de sombrerete
2
Unidad no definida
KILOS CLAVO 3”
KILOS CLAVO 3”
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.370
$ 4.370
31162002
Clavos de sombrerete
2
Unidad no definida
KILOS CLAVOS 2 1/2
KILOS CLAVOS 2 1/2
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.026
$ 3.026
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad no definida
ESMALTE AL AGUA VERDE PISTACHO
ESMALTE AL AGUA VERDE PISTACHO
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.016
$ 42.016
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
BROCHA 3”
BROCHA 3”
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.554
$ 6.554
Total Neto
$ 226.555
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.045
TOTAL OC
$ 269.600
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.