Orden de Compra. Nº3709-847-SE23 "COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA (3709-49-LQ22), TRANGOL, MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-847-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA (3709-49-LQ22), TRANGOL, MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-49-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 771 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 43045,45
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA hormiga
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA hormiga
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definidaESMALTE AL AGUA OCREESMALTE AL AGUA OCRE $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA 4”BROCHA 4” $ 3.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.060
46171501
Candados2Unidad no definidaCANDADO MEDIANOCANDADO MEDIANO $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.152 $ 18.152
31161502
Tornillos de anclaje2Unidad no definidaCAJA TORNILLO 6X3CAJA TORNILLO 6X3 $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.226 $ 7.226
31162309
Estantes de montaje2Unidad no definidaPAR BISAGRA 4”PAR BISAGRA 4” $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546 $ 5.546
31161502
Tornillos de anclaje2Unidad no definidaCAJA TORNILLO 6X2CAJA TORNILLO 6X2 $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866
27112005
Hachas1Unidad no definidaHACHA C/MANGOHACHA C/MANGO $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.588 $ 20.588
27131505
Taladro neumático1Unidad no definidaTALADRO INALAMBRICOTALADRO INALAMBRICO $ 66.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.135 $ 66.135
31162002
Clavos de sombrerete2Unidad no definidaKILOS CLAVO 3”KILOS CLAVO 3” $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
31162002
Clavos de sombrerete2Unidad no definidaKILOS CLAVOS 2 1/2KILOS CLAVOS 2 1/2 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definidaESMALTE AL AGUA VERDE PISTACHOESMALTE AL AGUA VERDE PISTACHO $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA 3”BROCHA 3” $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.554
Total Neto $ 226.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.045
TOTAL OC $ 269.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.