Orden de Compra. Nº
3709-86-SE25
"
3709-51-LQ24 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESC. SAN PEDRO, MANTENIMEINTO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3709-86-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
3709-51-LQ24 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESC. SAN PEDRO, MANTENIMEINTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3709-51-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 69 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
PISAGUA 695
Comuna
Victoria
Impuesto
22272,75
Dirección de Envío de la Factura
PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social
SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
79.947.410-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad no definida
RODILLO
RODILLO
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
BROCHA 1”
BROCHA 1”
$ 764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 764
$ 764
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
BROCHA 1 ½ ”
BROCHA 1 ½ ”
$ 1.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.024
$ 1.024
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
BROCHA 2”
BROCHA 2”
$ 1.226,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.226
$ 1.226
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
BROCHA 2 ½ “
BROCHA 2 ½ “
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.790
$ 1.790
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
BROCHA 4
BROCHA 4
$ 2.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.840
$ 2.840
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad no definida
ÓLEO SINTÉTICO AZUL GALÓN
ÓLEO SINTÉTICO AZUL GALÓN
$ 18.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.681
$ 18.681
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
BROCHA 3
BROCHA 3
$ 1.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.992
$ 1.992
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad no definida
ÓLEO SINTÉTICO BERMELLÓN GALÓN
ÓLEO SINTÉTICO BERMELLÓN GALÓN
$ 18.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.681
$ 18.681
31211505
Pinturas aceitosas
2
Unidad no definida
ÓLEO SINTÉTICO LADRILLO GALÓN
ÓLEO SINTÉTICO LADRILLO GALÓN
$ 18.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.362
$ 37.362
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad no definida
ÓLEO SINTÉTICO AMARILLO REY
ÓLEO SINTÉTICO AMARILLO REY
$ 18.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.563
$ 18.563
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad no definida
AGUARRAS BIDÓN 5 LTS.
AGUARRAS BIDÓN 5 LTS.
$ 8.402,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.402
$ 8.402
Total Neto
$ 117.225
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.273
TOTAL OC
$ 139.498
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.