Orden de Compra. Nº
3709-886-SE24
"
3709-55-LQ23 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA, ESC. PEHUENCO MANTENIMIENTO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3709-886-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
3709-55-LQ23 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA, ESC. PEHUENCO MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3709-55-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 779 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Pisagua 695
Comuna
Victoria
Impuesto
17867,98
Dirección de Envío de la Factura
Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LA hormiga
Razón Social
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T.
76.337.943-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LA hormiga
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112904
Pistola de resina
1
Unidad no definida
PISTOLA CALAFATERA
PISTOLA CALAFATERA
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.403
$ 8.403
31211910
Mitones
3
Unidad no definida
GUANTES CABRETILLA S/FORRO
GUANTES CABRETILLA S/FORRO
$ 1.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.724
$ 5.724
27112802
Hojas de sierra
3
Unidad no definida
HOJA SIERRA
HOJA SIERRA
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.539
$ 4.539
27131502
Pistola de aire comprimido
1
Unidad no definida
REMACHADORA POP
REMACHADORA POP
$ 8.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.319
$ 8.319
31162203
Remaches de cabeza plana
1
Unidad no definida
REMACHES POP 4 X 10 CAJA DE 100 U
REMACHES POP 4 X 10 CAJA DE 100 U
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.849
$ 1.849
31162203
Remaches de cabeza plana
1
Unidad no definida
REMACHES POP 4.8 X 10 CAJA DE 100 U
REMACHES POP 4.8 X 10 CAJA DE 100 U
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.521
$ 2.521
27112003
Rastrillos
1
Unidad no definida
BARRE HOJA CON MANGO
BARRE HOJA CON MANGO
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.143
$ 7.143
27111706
Llave de tuercas de boca abierta
1
Unidad no definida
CAIMAN
CAIMAN
$ 11.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.513
$ 11.513
31161502
Tornillos de anclaje
2
Unidad no definida
TORNILLO VOLCANITA 6X 11/4 CAJA 100 U
TORNILLO VOLCANITA 6X 11/4 CAJA 100 U
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
15121516
Sellador de fugas
4
Unidad no definida
SELLADOR POLIURETANO GRIS - BLANCO
SELLADOR POLIURETANO GRIS - BLANCO
$ 5.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.864
$ 23.864
40142306
Asientos de tubería
5
Unidad no definida
GORRO CAÑON 4 1/2
GORRO CAÑON 4 1/2
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.125
$ 15.125
Total Neto
$ 94.042
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.868
TOTAL OC
$ 111.910
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.