Orden de Compra. Nº3709-886-SE24 "3709-55-LQ23 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA, ESC. PEHUENCO MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-886-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra 3709-55-LQ23 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA, ESC. PEHUENCO MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-55-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 779 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 17867,98
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA hormiga
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA hormiga
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112904
Pistola de resina1Unidad no definidaPISTOLA CALAFATERAPISTOLA CALAFATERA $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403
31211910
Mitones3Unidad no definidaGUANTES CABRETILLA S/FORROGUANTES CABRETILLA S/FORRO $ 1.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.724 $ 5.724
27112802
Hojas de sierra3Unidad no definidaHOJA SIERRAHOJA SIERRA $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.539
27131502
Pistola de aire comprimido1Unidad no definidaREMACHADORA POPREMACHADORA POP $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319
31162203
Remaches de cabeza plana1Unidad no definidaREMACHES POP 4 X 10 CAJA DE 100 UREMACHES POP 4 X 10 CAJA DE 100 U $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
31162203
Remaches de cabeza plana1Unidad no definidaREMACHES POP 4.8 X 10 CAJA DE 100 UREMACHES POP 4.8 X 10 CAJA DE 100 U $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
27112003
Rastrillos1Unidad no definidaBARRE HOJA CON MANGOBARRE HOJA CON MANGO $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143
27111706
Llave de tuercas de boca abierta1Unidad no definidaCAIMANCAIMAN $ 11.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.513 $ 11.513
31161502
Tornillos de anclaje2Unidad no definidaTORNILLO VOLCANITA 6X 11/4 CAJA 100 UTORNILLO VOLCANITA 6X 11/4 CAJA 100 U $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
15121516
Sellador de fugas4Unidad no definidaSELLADOR POLIURETANO GRIS - BLANCOSELLADOR POLIURETANO GRIS - BLANCO $ 5.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.864 $ 23.864
40142306
Asientos de tubería5Unidad no definidaGORRO CAÑON 4 1/2 GORRO CAÑON 4 1/2 $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.125 $ 15.125
Total Neto $ 94.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.868
TOTAL OC $ 111.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.