Orden de Compra. Nº3709-91-SE23 "COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA ESCUELA TRANGOL, SUBVENCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-91-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-03-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA ESCUELA TRANGOL, SUBVENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-59-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 29360,7
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LADOVERDE
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Sucursal LADOVERDE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas2Unidad no definidaTRAPERO ALGODONTRAPERO ALGODON $ 2.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.052 $ 4.052
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos3Unidad no definidaCERA PARA PISO AUTOBRILLO 5LT1CERA PARA PISO AUTOBRILLO 5LT1 $ 14.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.993 $ 42.993
47131801
Limpiadores de suelos5Unidad no definidaLIMPIAPISOS DESINFECTANTELIMPIAPISOS DESINFECTANTE $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.805 $ 6.805
14111704
Papel higiénico3Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO TORKPAPEL HIGIENICO TORK $ 24.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.018 $ 72.018
14111703
Toallas de papel2Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL TORKTOALLA DE PAPEL TORK $ 14.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.662 $ 28.662
Total Neto $ 154.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.361
TOTAL OC $ 183.891


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.