Orden de Compra. Nº3709-910-SE23 "COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA (3709-49-LQ22), COLEGO I.C.P , MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-910-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA (3709-49-LQ22), COLEGO I.C.P , MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-49-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 852 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 45034,94
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA hormiga
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA hormiga
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121711
Entubación12Unidad no definidaALMACIGUERAS 58 PTOSALMACIGUERAS 58 PTOS $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
40142306
Asientos de tubería6Unidad no definidaGORROS COMBUSTIÓN 8 - 5GORROS COMBUSTIÓN 8 - 5 $ 14.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.206 $ 85.206
39121719
Protectores1Unidad no definidaPROTECTOR 8"PROTECTOR 8" $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
31163301
Plancha de relleno14Unidad no definidaPLANCHA PLUMAVIT 40 MM 1.0 X 0.5 PLANCHA PLUMAVIT 40 MM 1.0 X 0.5 $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.288 $ 15.288
39121711
Entubación20Unidad no definidaALMACIGUERAS 128 PTOSALMACIGUERAS 128 PTOS $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
12352310
Siliconas8Unidad no definidaSILICONA POLIURETANO SILICONA POLIURETANO $ 5.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.728 $ 47.728
27111720
Llave "T" para grifos1Unidad no definidaLLAVE LAVAPLATOS COMBINADALLAVE LAVAPLATOS COMBINADA $ 35.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.714 $ 35.714
Total Neto $ 237.026
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.035
TOTAL OC $ 282.061


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.