Orden de Compra. Nº
3709-930-SE19
"
COMPRA MATERIAL DE ASEO, DEM (COLEGIO I.C.P.), SUBVENCIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3709-930-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-06-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE ASEO, DEM (COLEGIO I.C.P.), SUBVENCIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3709-42-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Pisagua 695
Comuna
Victoria
Impuesto
52744
Dirección de Envío de la Factura
Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TREBOL VICTORIA
Razón Social
COMERCIAL AMAR HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.349.320-0
Sucursal
TREBOL VICTORIA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
PAÑO DE GENERO 40 X 35
PAÑO DE GENERO 40 X 35
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
14111704
Papel higiénico
9
Unidad no definida
HIGIÉNICO MI HOGAR ULTRA
HIGIÉNICO MI HOGAR ULTRA
$ 3.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.689
$ 31.689
47131816
Desodorantes
4
Unidad no definida
AIR WICK LAVANDA
AIR WICK LAVANDA
$ 4.579,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.316
$ 18.316
12141901
Cloro Cl
12
Unidad no definida
CLORINDA
CLORINDA
$ 2.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.308
$ 25.308
47131816
Desodorantes
12
Unidad no definida
DEO AMB POETT LAVANDA
DEO AMB POETT LAVANDA
$ 1.315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.780
$ 15.780
24111503
Bolsas de plástico
3
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA 70 X 90
BOLSA DE BASURA 70 X 90
$ 962,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.886
$ 2.886
24111503
Bolsas de plástico
3
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA 80 X 110
BOLSA DE BASURA 80 X 110
$ 1.315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.945
$ 3.945
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
30
Unidad no definida
CERA NUGGET 340 CC
CERA NUGGET 340 CC
$ 660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
12161902
Detergentes surfactantes
20
Unidad no definida
LIMPIADOR DESINF SUP PRIMAVERA 900
LIMPIADOR DESINF SUP PRIMAVERA 900
$ 962,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.240
$ 19.240
12161902
Detergentes surfactantes
12
Unidad no definida
ABRILLANTADOR PISOS FLOTANTES
ABRILLANTADOR PISOS FLOTANTES
$ 2.638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.656
$ 31.656
47121806
Escurridor de trapero
15
Unidad no definida
TRAPERO ALGODÓN
TRAPERO ALGODÓN
$ 1.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.220
$ 26.220
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
20
Unidad no definida
CERA LIQUIDA VIRGINIA
CERA LIQUIDA VIRGINIA
$ 1.853,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.060
$ 37.060
47121806
Escurridor de trapero
20
Unidad no definida
TRAPERO ULTRAABSORVENTE
TRAPERO ULTRAABSORVENTE
$ 1.844,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.880
$ 36.880
Total Neto
$ 277.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.744
TOTAL OC
$ 330.344
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.