Orden de Compra. Nº3709-930-SE19 "COMPRA MATERIAL DE ASEO, DEM (COLEGIO I.C.P.), SUBVENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-930-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ASEO, DEM (COLEGIO I.C.P.), SUBVENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-42-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 52744
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TREBOL VICTORIA
Razón Social COMERCIAL AMAR HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.349.320-0
Sucursal TREBOL VICTORIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPAÑO DE GENERO 40 X 35PAÑO DE GENERO 40 X 35 $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
14111704
Papel higiénico9Unidad no definidaHIGIÉNICO MI HOGAR ULTRAHIGIÉNICO MI HOGAR ULTRA $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.689 $ 31.689
47131816
Desodorantes4Unidad no definidaAIR WICK LAVANDAAIR WICK LAVANDA $ 4.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.316 $ 18.316
12141901
Cloro Cl12Unidad no definidaCLORINDACLORINDA $ 2.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.308 $ 25.308
47131816
Desodorantes12Unidad no definidaDEO AMB POETT LAVANDADEO AMB POETT LAVANDA $ 1.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.780 $ 15.780
24111503
Bolsas de plástico3Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 70 X 90BOLSA DE BASURA 70 X 90 $ 962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.886 $ 2.886
24111503
Bolsas de plástico3Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 80 X 110BOLSA DE BASURA 80 X 110 $ 1.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.945 $ 3.945
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos30Unidad no definidaCERA NUGGET 340 CCCERA NUGGET 340 CC $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
12161902
Detergentes surfactantes20Unidad no definidaLIMPIADOR DESINF SUP PRIMAVERA 900LIMPIADOR DESINF SUP PRIMAVERA 900 $ 962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.240 $ 19.240
12161902
Detergentes surfactantes12Unidad no definidaABRILLANTADOR PISOS FLOTANTESABRILLANTADOR PISOS FLOTANTES $ 2.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.656 $ 31.656
47121806
Escurridor de trapero15Unidad no definidaTRAPERO ALGODÓNTRAPERO ALGODÓN $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.220 $ 26.220
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20Unidad no definidaCERA LIQUIDA VIRGINIACERA LIQUIDA VIRGINIA $ 1.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.060 $ 37.060
47121806
Escurridor de trapero20Unidad no definidaTRAPERO ULTRAABSORVENTETRAPERO ULTRAABSORVENTE $ 1.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.880 $ 36.880
Total Neto $ 277.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.744
TOTAL OC $ 330.344


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.