Orden de Compra. Nº3709-953-SE20 "COMPRA MAT FERRETERÍA, LICEO B-10, MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-953-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-09-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MAT FERRETERÍA, LICEO B-10, MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-54-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 47402,34
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.947.410-7
Sucursal Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23231101
Rueda de la sierra de cinta1Unidad no definidaSIERRA CIRC.BOSCHSIERRA CIRC.BOSCH $ 76.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.218 $ 76.218
31211910
Mitones12Unidad no definidaGUANTE LEGEND CABRITILLAGUANTE LEGEND CABRITILLA $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.156 $ 18.150
27112903
Rociador de la mano2Unidad no definidaFUMIGADOR IMPORTADO 15 LTFUMIGADOR IMPORTADO 15 LT $ 21.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.018 $ 42.017
27111515
Taladro de mano o empuje1Unidad no definidaTALADRO INAL. B+D 20VTALADRO INAL. B+D 20V $ 62.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.345 $ 62.345
53102102
Overol y sobretodo para hombre6Unidad no definidaBUZO OVEROL POPLIN XL AZULBUZO OVEROL POPLIN XL AZUL $ 6.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.070 $ 38.067
53102102
Overol y sobretodo para hombre2Unidad no definidaBUZO OVEROL POPLIN M AZULBUZO OVEROL POPLIN M AZUL $ 6.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.690 $ 12.689
Total Neto $ 249.486
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.402
TOTAL OC $ 296.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.