Orden de Compra. Nº3709-966-SE22 "Compra de materiales para reparación Jardín Caritas de Ángel "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-966-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2022
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para reparación Jardín Caritas de Ángel
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-42-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140535 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 31236
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281706
Lubricantes de instrumentos4Unidad no definidaaceite lubricante   $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
31211504
Pinturas de cobertura1Unidad no definidaimpregnante color alerce 1 litro   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad no definidaaguarrás 1 litro  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
23153306
Brocha de corte2Unidad no definidabrocha 2 pulgadas   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
73121611
Servicios de hojalatería3Unidad no definidagorro combustión 6 x 10   $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500
71121704
Servicios de recuperación de despojos de fierro en2Unidad no definidaperf. cuadrado 40 x 40 1.5 mm x 6 mts  $ 19.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaesmalte sintético negro galón  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 164.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.236
TOTAL OC $ 195.636


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.