Orden de Compra. Nº
3709-970-SE21
"
COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA ESC. CONF. SUIZA, MANTENIMIENTO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3709-970-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-09-2021
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA ESC. CONF. SUIZA, MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3709-42-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Pisagua 695
Comuna
Victoria
Impuesto
46208
Dirección de Envío de la Factura
Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LA BODEGA
Razón Social
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T.
76.337.943-4
Sucursal
LA BODEGA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30181512
Asientos de inodoro
1
Unidad no definida
ASIENTO Y TAPA WC 44 X 37 CM APROX
ASIENTO Y TAPA WC 44 X 37 CM APROX
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
31211604
Diluyentes para pinturas
10
Unidad no definida
AGUARRAS LT
AGUARRAS LT
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
31211904
Brochas
10
Unidad no definida
BROCHA 2"
BROCHA 2"
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
31211904
Brochas
10
Unidad no definida
BROCHA 4"
BROCHA 4"
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad no definida
RODILLO 18 CM
RODILLO 18 CM
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
60121252
Bandejas de pintura
8
Unidad no definida
BANDEJA RODILLO
BANDEJA RODILLO
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.600
$ 17.600
60121001
Pinturas
3
Unidad no definida
OLEO BRILLANTE VERDE CITRON FAST X GL
OLEO BRILLANTE VERDE CITRON FAST X GL
$ 15.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.500
$ 46.500
60121001
Pinturas
1
Unidad no definida
ESMALTE SINTETICO VERDE REJA RECORD X GL
ESMALTE SINTETICO VERDE REJA RECORD X GL
$ 19.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
60121001
Pinturas
3
Unidad no definida
OLEO BRILLANTE CAFE MORO X GL
OLEO BRILLANTE CAFE MORO X GL
$ 15.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.500
$ 46.500
53102102
Overol y sobretodo para hombre
2
Unidad no definida
OVEROL TALLA XL
OVEROL TALLA XL
$ 5.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.600
15121527
Aceite de turbina
2
Unidad no definida
LUBRICANTE SPRAY (SIMILAR WD-40)
LUBRICANTE SPRAY (SIMILAR WD-40)
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
31191501
Papeles de lija
10
Unidad no definida
LIJA MADERA MEDIANA
LIJA MADERA MEDIANA
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
31191501
Papeles de lija
10
Unidad no definida
LIJA MADERA GRUESA
LIJA MADERA GRUESA
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
Total Neto
$ 243.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.208
TOTAL OC
$ 289.408
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.