Orden de Compra. Nº3709-970-SE21 "COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA ESC. CONF. SUIZA, MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-970-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA ESC. CONF. SUIZA, MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-42-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 46208
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181512
Asientos de inodoro1Unidad no definidaASIENTO Y TAPA WC 44 X 37 CM APROXASIENTO Y TAPA WC 44 X 37 CM APROX $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
31211604
Diluyentes para pinturas10Unidad no definidaAGUARRAS LTAGUARRAS LT $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31211904
Brochas10Unidad no definidaBROCHA 2"BROCHA 2" $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
31211904
Brochas10Unidad no definidaBROCHA 4"BROCHA 4" $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
31211906
Rodillos de pintar10Unidad no definidaRODILLO 18 CM RODILLO 18 CM $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
60121252
Bandejas de pintura8Unidad no definidaBANDEJA RODILLOBANDEJA RODILLO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
60121001
Pinturas3Unidad no definidaOLEO BRILLANTE VERDE CITRON FAST X GLOLEO BRILLANTE VERDE CITRON FAST X GL $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
60121001
Pinturas1Unidad no definidaESMALTE SINTETICO VERDE REJA RECORD X GLESMALTE SINTETICO VERDE REJA RECORD X GL $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
60121001
Pinturas3Unidad no definidaOLEO BRILLANTE CAFE MORO X GLOLEO BRILLANTE CAFE MORO X GL $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
53102102
Overol y sobretodo para hombre2Unidad no definidaOVEROL TALLA XLOVEROL TALLA XL $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
15121527
Aceite de turbina2Unidad no definidaLUBRICANTE SPRAY (SIMILAR WD-40)LUBRICANTE SPRAY (SIMILAR WD-40) $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31191501
Papeles de lija10Unidad no definidaLIJA MADERA MEDIANALIJA MADERA MEDIANA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31191501
Papeles de lija10Unidad no definidaLIJA MADERA GRUESALIJA MADERA GRUESA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Total Neto $ 243.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.208
TOTAL OC $ 289.408


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.