Orden de Compra. Nº3709-994-SE25 "3709-51-LQ24, COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR MANTENCIONES EN LOS BAÑOS DEL SECTOR A DEL ESTABLECIMIENTO, HEROES DE IQUIQUE, MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-994-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra 3709-51-LQ24, COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR MANTENCIONES EN LOS BAÑOS DEL SECTOR A DEL ESTABLECIMIENTO, HEROES DE IQUIQUE, MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-51-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 924 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 66859,48
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ALLIEN
Razón Social COMERCIAL ALLIPEN SPA
R.U.T. 79.947.410-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA ALLIEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2Unidad no definidaBASURERO CONTENEDOR 120 LTSBASURERO CONTENEDOR 120 LTS $ 25.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.664 $ 51.664
41115828
Accesorios o suministros de analizadores de ionogr3Unidad no definidaURINARIOURINARIO $ 46.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.874 $ 140.874
42221612
Distribuidores, llaves de cierre o puertos de inye3Unidad no definidaLLAVE URINARIO TEMPLLAVE URINARIO TEMP $ 27.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.150 $ 81.150
60105704
Barras de pegamento libres de ácido3Unidad no definidaSIFLON BOTELLA URINARIOSIFLON BOTELLA URINARIO $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.472 $ 26.472
30181505
Taza de WC4Unidad no definidaASIENTO KINDER FANALOZAASIENTO KINDER FANALOZA $ 12.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.732 $ 51.732
Total Neto $ 351.892
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.859
TOTAL OC $ 418.751


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.